Как заполнить налоговую декларацию для ИП на УСН с сервисом Мое дело: пошаговая инструкция

Подготовка декларации ИП по УСН 6% в интернет-бухгалтерии Мое дело

В сервисе интернет-бухгалтерия «Мое дело» подготовка декларации ИП на УСН без сотрудников, расчет суммы налога к оплате и отправка отчета в ИФНС РФ занимает меньше часа.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

При этом остается лишь проверить сведения, предложенные системой, и внести некоторые коррективы в случае необходимости.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Для того, чтобы попасть в мастер подготовки декларации, следует на главной странице сервиса «Мое дело» в разделе «Налоговый календарь» выбрать «Подать декларацию по УСН и заплатить налог».

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Весь алгоритм действий включает в себя 7 шагов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

1. На первом шаге Мое дело предлагает еще раз перепроверить данные по налогооблагаемому доходу, который система автоматически берет из книги учета доходов и расходов ( КУДИР).

adsp-pro-1 –> p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

С большой степенью вероятности эти расчеты будут корректными, если в течение всего года мы правильно вводили данные по всем операциям предпринимательской деятельности. В случае необходимости можно внести коррективы.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

2. На втором шаге «Мое дело» предлагает проверить суммы авансовых платежей по УСН.

p, blockquote 12,0,1,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

3. Для редких счастливчиков, получавших целевые средства в отчетном году, система предлагает заявить о них. Для остальных индивидуальных предпринимателей остается лишь нажать кнопку «Далее».

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

4. На четвертом шаге «Мое дело» предлагает подтвердить суммы взносов в ПФР и ФФОМС уплаченных в отчетном году.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

5. На пятом шаге можно ознакомиться с расчетом суммы налога УСН для уплаты за отчетный год.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

6. На шестом шаге мастер «Мое дело» предлагает выбрать удобный способ оплаты налога УСН (с расчетного счета, наличными, банковской картой).

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

После чего, в зависимости от выбранного способа, формируется платежный документ (платежное поручение в банк, квитанция для оплаты наличными).

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

7. На седьмом заключительном шаге отправим отчет (декларацию по УСН) в налоговую службу.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

«Мое дело» предлагает скачать, распечатать и прошить книгу учета доходов и расходов (КУДИР) за отчетный год. Чтобы хранить ее у себя в бумажном виде.

adsp-pro-2 –> p, blockquote 25,1,0,0,0 –>

Также скачиваем сам отчет (декларацию по УСН) и выбираем удобный способ передачи декларации в налоговую инспекцию.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Можно поспорить, что большинство предпринимателей выберет самый удобный из них — «через интернет, не выходя из дома».

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Остается подтвердить отправку через код, полученный в СМС на свой мобильный телефон.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Вводим полученный в СМС код и нажимаем кнопку «Подтвердить отправку»

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

После отправки декларации в налоговую будет получено извещение об отправке

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

и подтверждающее сообщение от сервиса «Мое дело».

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Через пару рабочих дней можете зайти в подраздел «Отчеты» в разделе «Электронная отчетность»( расположенный на главной странице «Мое дело»)

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

p, blockquote 38,0,0,1,0 –>

и удостовериться, что ваш отчет (декларация по УСН) принят налоговой службой.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Следует отметить, что интернет-бухгалтерия «Мое дело» — хороший помощник для предпринимателей, ценящих свое время и деньги.

Подготовленный специалистами подробный бизнес план с расчетами помогает быстрее пройти точку безубыточности.

Обязательно ли открывать расчетный счет для ИП и почему это приходится делать в большинстве случаев.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Видео — полезная для начинающих ИП информация от сервиса «Мое дело»:

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Советуем ознакомиться С ПОДБОРКОЙ ПОПУЛЯРНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ и ПО , которыми пользуются многие предприниматели.

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

Готовые бизнес-планы по различным направлениям деятельности можно выбрать и скачать – ЗДЕСЬ >>>

p, blockquote 51,0,0,0,1 –>

ОФД, ЭЦП, онлайн-кассы, бухгалтерия и другие полезные сервисы для предпринимателей – ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМ СПИСКОМ МОЖНО ЗДЕСЬ >>>

Что тут спорить, я однозначно голосую за действие “не выходя из дома”. Примите мой голос.

Вчера отстоял громадную очередь в налоговой. В конце-концов, документы у меня не приняли из-за множества ошибок. Представляете какое настроение после этого. Сейчас зарегистрировался в сервисе “Моё дело”, думаю, разберусь без труда.

Даже не знаю что и лучше. Дали мне в помощь молодую девушку, родственницу директора. Сказали, в компьютере хорошо разбирается. Так мне пришлось за ней весь отчёт переделывать.

Доверяй, но проверяй. Я человек мнительный. Лучше найти время для того, чтобы съездить в налоговую для сверки. Чем потом получить в конверте “письмо счастья”.

Сервис очень удобный! Так надоели эти поездки в налоговую с вечными очередями, а тут можно сделать все быстро не выходя из офиса.

Екатерина, 1. С сервисом “Мое дело” в налоговую не надо ходить! 😉 Все решается удаленно – через Интернет. Подача деклараций, любые запросы и т.д. Очень удобно и нет “человеческого фактора” из разряда “Вы меня не правильно поняли. ” – все фиксируется документально. 2. Ну и сам сервис интернет-бухгалтерии несет ответственность за расчеты, если вести бухгалтерию в соответствии с инструкцией – не забывать заносить в базу информацию об операциях, которые проходили не через сам сервис (прием наличных и т.д.).

Я до сих пор не доверяю подобным программам. И не в том дело, что они плохо сделаны. Программы хорошие. Но, когда приходишь в налоговую, то всё равно найдут к чему придраться. Такое у меня было не один раз.

Наконец-то программисты подумали и о нас. Раздражают очереди в налоговой. А больше всего жаль время, которое приходится тратить на это. А с этой программой можно управиться за один час, не выходя из офиса.

Великолепный сервис. И не только для мелкого бизнеса. У нас в компании бухгалтера плодятся, как кролики, и чем занято такое количество народу непонятно. Еще лет 5 назад один бухгалтер обслуживал 5 таких предприятий, как наше, а сейсас их 10 человек только у нас. Такие программы рано или поздно позволят сократить штат бухгалтеров но разумного количества

Очень удобный сервис для небольших компаний, которые не имеют в штате своего бухгалтера.

Заполнение декларации УСН ИП в сервисе Мое дело, пошаговая инструкция

В последнее время все больше предпринимателей сдает отчетность в контролирующие органы в электронном виде.

Автор этих строк, будучи индивидуальным предпринимателем, на себе почувствовал как удобно удаленно работать с банком по системе «Банк-клиент онлайн». Дополнительное удобство дает её интеграция с сервисом ведения бухгалтерии онлайн: получение выписок из банка, подготовка платежек и т.д.

Оказалось, что также просто и удобно можно подготовить и сдать отчетность в налоговую инспекцию в электронном виде.

Пример заполнения декларации ИП по УСН с помощью сервиса «Мое дело»

Заходим в сервис Мое дело. В разделе «Налоговый календарь» переходим по ссылке «Подать декларацию по УСН и заплатить налог»:

После чего мы попадем в пошаговый мастер подготовки налоговой декларации, состоящий из 9 шагов.

Шаг 1

Сверяем данные по оборотам за год с реальными показателями и в случае, если они верны, переходим к шагу №2. В противном случае придется внести изменения.

Шаг 2

Необходимо сверить данные по авансовым платежам УСН за прошедший год и в случае их корректности перейти далее.

Видео — что будет, если не платить поквартальные авансовые платежи УСН:

Шаг 3

Система предлагает указать целевые деньги или имущество, которые не нужно учитывать в доходах при УСН, и которые указываются в третьем разделе декларации.

  • гранты, полученные на определенные программы;
  • средства, полученные победителями инвестиционных конкурсов или торгов;
  • инвестиции от иностранных инвесторов, предназначенных для покупки основных средств;
  • и другие варианты.

В нашем случае такие целевые средства не использовались, поэтому переходим далее.

Шаг 4

На этом шаге следует указать сумму авансовых платежей в Пенсионный фонд и ФОМС

Шаг 5

Система показывает расчет суммы налога к уплате

Шаг 6

Помимо электронной отчетности, у индивидуального предпринимателя должна быть бухгалтерская отчетность в бумажном виде. В связи с чем следует распечатать книгу учета доходов и расходов за отчетный год.

После распечатки, следует сшить документы и хранить КУДИР в таком виде.

Шаг 7

Система предлагает оплатить рассчитанный налог одним из предложенных способов. При этом советуем проверить реквизиты получателя платежа.

Шаг 8

На этом этапе мы получили заполненную декларацию по УСН (файл в формате PDF). Сохраняем этот файл у себя на компьютере (на всякий случай), распечатываем его — бумажный вариант будем хранить вместе с КУДИР.

Читайте также:  Рентабельность продукции: формула расчета и анализ

Система предлагает выбрать один из способов отправки декларации в налоговую инспекцию. Выбираем вариант «Отправить через интернет, не выходя из дома» как наиболее удобный и переходим к следующему шагу.

Шаг 9

Система предупреждает, что получение подтверждения о сдаче декларации в ИФНС может занять от 1 до 5 дней. Соглашаемся, так как все равно других вариантов нет, и нажимаем кнопку «Отправить отчет».

Система лишний раз предлагает подтвердить отправку декларации в налоговую инспекцию или отменить её

Для подтверждения своих намерений вводим в соответствующее поле код, присланный на сотовый телефон в виде СМС.

После чего нам сообщают, что все прошло успешно, и наша декларация по УСН отправлена в ИФНС.

После этого в разделе «Электронная отчетность» появилась информация, что декларация отправлена в ИФНС.

Через 2 дня пришло подтверждение из налоговой инспекции, в котором говорится, что декларация получена и зарегистрирована под № ХХХХХ, при этом декларация не содержит ошибок (противоречий).

Заполнение декларации с помощью СЕРВИСА и её отправка заняли намного меньше времени, которое необходимо для очного обращения в налоговую инспекцию.

Многие платежи можно совершать онлайн, поэтому интернет эквайринг, о котором рассказано здесь, становится все более популярным.

Видео — экскурсия по сервису «Мое дело»:

Декларация УСН в 2018 году

Упрощенка очень популярна как среди ИП, так и среди организаций, поэтому вопрос о том, как заполнять и когда сдавать декларацию УСН актуален для многих. Если вас тоже это интересует, этот материал вам пригодится.

Со сроками сдачи все просто – для ООО последний день 31 марта, для ИП – 30 апреля, а вот с заполнением придется повозиться.

Декларация по УСН за год содержит разделы:

  • титульный лист – для всех;
  • 1.1, 2.1.1., 2.1.2 – для объекта «Доходы»;
  • 1.2, 2.2 – для объекта «Доходы минус расходы».

Бланк отчета содержит удобные подстрочные подсказки, по которым понятно, из каких строк нужно брать информацию, что с чем складывать или вычитать. Все значения указываются в полных рублях. Все, что меньше 50 копеек отбрасывается, больше – округляется до рубля.

Титульный лист
Здесь указываются реквизиты налогоплательщика и справочная информация. Перечень кодов для заполнения титульного листа можно найти в разделе IX Порядка заполнения декларации.

Раздел 1.1
Эту часть заполняют только те, кто платит налоги с доходов. Лучше заполнять ее после второго раздела, т.к. сюда нужно внести уже рассчитанные значения по авансовым платежам. Возьмите сумму аванса за I квартал из строки 110 раздела 2.1.1, вычтите из нее значение строки 140 того же раздела (страховые взносы и другие выплаты, на которые можно уменьшить платеж) и строки 160 из раздела 2.1.2 (только для плательщиков торгового сбора), и внесите получившуюся сумму в строку 020 раздела 1.1. Это будет аванс к уплате за первый квартал. Таким же образом рассчитайте и сумму за полугодие, вычтите из нее платеж первого квартала из строки 020 и получившееся значение запишите в строку 040, если она больше нуля, или 050, если значение с минусом. Это будет либо аванс к уплате за первое полугодие, либо сумма к уменьшению налога. За 9 месяцев и год рассчитайте по тому же принципу, не забывая из рассчитанного платежа за период вычитать предыдущие квартальные платежи. Ведь налог всегда считается не за один квартал, а за весь период нарастающим итогом: за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев.

Пример:
За I квартал вы рассчитали и заплатили 20 тысяч рублей. За 6 месяцев получилось 45 тысяч. Из них нужно вычесть уже уплаченные 20, останется к перечислению 25. За 9 месяцев рассчитанная сумма – 75 тысяч. Из них надо вычесть предыдущие два платежа: 75 – 20 – 25 = 30 тысяч к уплате. За год налог составил 100 тысяч. Вычитаем из него платежи за 3, 6 и 9 месяцев: 100 – 20 – 25 – 30 = 25 тысяч рублей – годовой налог к доплате.

Учтите, что уменьшать авансы и налог на страховые взносы можно только если они уже уплачены. Если в первом квартале вы не платили взносов, то и аванс за первый квартал уменьшить нельзя. То же касается и сумм торгового сбора. Значения сумм сбора для уменьшения платежа берутся из нового раздела 2.1.2.

Раздел 1.2
Если ваш объект налогообложения «Доходы», переходите сразу к разделу 2.1, а этот только для тех, кто платит налог с разницы между доходами и расходами. Возьмите из строки 270 раздела 2.2 сумму аванса за I квартал и запишите в строку 020 раздела 1.2. Затем перенесите из строки 271 сумму за полугодие, но предварительно вычтете из нее значение строки 020, то есть то, что уже заплатили за первый квартал. Получившуюся разницу занесите в строку 040, если она положительная, либо 050, если отрицательная. Из суммы за 9 месяцев (строка 272) по тому же принципу вычтете платежи первого и второго квартала, разницу занесите в строку 080 или 090 если она отрицательная. И наконец, из значения строки 273 вычтите платежи первого, второго и третьего кварталов, и получите налог к доплате или уменьшению за год. Сумму к доплате занесите в строку 100 раздела 1.2, к уменьшению – в строку 110.

Минимальный налог
В строку 120 раздела 1.2 нужно занести сумму минимального налога из строки 280 за вычетом уже уплаченных авансов.

Раздел 2.1.1
Здесь содержатся расчеты по объекту «Доходы». Проставьте нарастающим итогом в строки 110 – 113 суммы доходов. Обратите внимание, что их нужно записывать нарастающим итогом, а не отдельно за каждый квартал. То есть если за первый квартал вы заработали 35 тысяч, а за второй – 40, то за 6 месяцев нужно указать доход 75 тыс.руб., а за 9 месяцев – 75 тысяч + доход за третий квартал, и т.д. В строки 120-123 запишите налоговую ставку. В строки 130-133 – сумму авансов (доходы, умноженные на ставку). В строки 140-143 запишите суммы страховых взносов за себя или работников, на которые можно уменьшить платеж. В этих строках должны быть указаны только те суммы, которые вы уже перечислили за период, и тоже нарастающим итогом за 3, 6, 9 и 12 месяцев, а не отдельно по кварталам.

Раздел 2.1.2
Его заполняют только плательщики торгового сбора, остальные эту часть пропускают.

Раздел 2.2
Содержит расчеты по объекту «Доходы минус расходы». В строки 210-213 внесите полученные доходы нарастающим итогом. В строки 220-223 – понесенные расходы. В строку 230 – убыток предыдущих периодов, если он был. В строках 240-243 пишем налоговую базу (доходы минус расходы). Если получен убыток, запишите его в строки 250-253 (расходы минус доходы). В строки 260-263 впишите налоговую ставку, а в 270-273 – сам налог, рассчитанныйпо формуле: (Налоговая база из 240-243 строк) х (ставка налога) В конце раздела в строку 280 проставляется сумма минимального налога: (Все доходы за год из строки 213) х 1%.

Раздел 3
Заполняют только те, кто получал целевое финансирование.

Нулевая декларация
Ее ООО и ИП сдают в том случае, если деятельность не велась. Титульный лист заполняется в обычном порядке, а в разделах, где должны быть числовые значения, проставляются прочерки.

Книга учета доходов и расходов
Если вы внимательно изучили предыдущие разделы, то наверняка поняли, что КУДиР нужна не только для того, чтобы не придирались налоговики. Именно из Книги берутся все данные для заполнения декларации УСН. В КУДиР в течение года нужно аккуратно записывать все поступления и траты, и тогда отчет можно будет заполнить без проблем, только взяв итоговые цифры.

Имейте в виду, что в КУДиР можно заносить только обоснованные траты, подтвержденные закрывающими документами.

Как заполнять и отправлять налоговую декларацию УСН
Заполнить отчет можно от руки и на компьютере. Если вы любите работать по-старинке и еще не забыли, как писать ручкой, учтите эти правила:

  • чернила надо брать только черного, синего или фиолетового цвета;
  • штрих и прочие корректирующие средства использовать нельзя.
  • Еще несколько правил заполнения для всех:
  • текстовые поля заполняются печатными заглавными буквами;
  • в одном знакоместе указывается один символ;
  • пустые знакоместа заполняются прочерками;
  • скреплять листы степплером и печатать на обеих сторонах нельзя;
  • при заполнении на компьютере используется шрифт Courier New высотой 16-18 пунктов.

Способы отправки:

  • Подать декларацию УСН в налоговую лично.
  • Отправить почтой с описью вложения.
  • Отправить в электронном виде.

Первый способ самый хлопотный. Нужно будет прийти в инспекцию и, возможно, отстоять очередь. Если инспектор найдет ошибки и не примет отчет, поход придется повторить.

Отправка в электронном виде – самый удобный вариант, т.к. не нужно никуда ходить и тратить время.

Заполнение декларации УСН в сервисе “Моё дело”
На заполнение и сдачу отчета в нашем сервисе у вас уйдет ненамного больше времени, чем на прочтение этой статьи.

Читайте также:  Возврат товара в магазин: в течение 14 дней, какие товары нельзя вернуть

Как это делается?
Если учет ведется в сервисе В течение года вы заносите все операции в систему, а когда придет время сдачи отчета, нужно будет выполнить несколько несложных действий с помощью электронного мастера:

Шаг 1. Проверка оборотов за год. Если все верно, переходите к следующему шагу. Если нет, то можно тут же внести корректировки в оборотах, чтобы получился правильный итог. Можно поступить проще – исправить предложенные значения вручную, тогда можно будет сдать декларацию и заплатить налог, но система не сможет сформировать КУДиР.
Шаг 2. Сверка авансовых платежей. Необходимо, чтобы были указаны только фактически уплаченные суммы.
Шаг 3. Укажите целевые платежи или имущество. Те, у кого их не было, шаг пропускают.
Шаг 4. Внесите вручную или подтяните из системы уплаченные страховые взносы.
Шаг 5. Система рассчитает и выведет на экране налог. На УСН «Доходы минус расходы» также автоматически рассчитается сумма минимального налога. Оплатить нужно будет ту, что окажется больше.
Шаг 6. Распечатайте Книгу учета доходов и расходов. Ее нужно будет подписать и прошить.
Шаг 7. Распечатайте квитанцию, оформите платежное поручение, сформируйте файл для загрузки в интернет-банке, или оплатите через Яндекс.Деньги.
Шаг 8. Распечатайте, сохраните или сразу отправьте сформированный отчет. Отправка происходит быстро. Вы получите протокол о приеме отчета, который заменяет отметку ФНС о получении декларации. В любое время можно будет узнать статус отправленного отчета.

Кстати, электронную подпись для своих пользователей мы делаем бесплатно.

Если учет не ведется в сервисе
Вы стали нашим пользователем не с начала периода и не вели учет в системе? Не беда, вы также быстро и легко сможете заполнить и отправить отчет, только все показатели нужно будет ввести вручную. Книгу учета доходов и расходов система при этом не сформирует, но вы будете избавлены от необходимости изучать правила заполнения отчетных форм и делать расчеты, и сэкономите массу времени. Уверены, после этого вы захотите еще больше облегчить себе жизнь и будете полностью вести бухгалтерию в сервисе.

Умный облачный сервис «Моё дело» подходит для ИП и ООО. Он позволяет обходиться без бухгалтера даже тем, кто ничего в этом не понимает.

Система интегрирована с банками и такими удобными сервисами, как Lifepay, Яндекс.Касса, b2bfamily, Subtotal, Insales, ROBOKASSA, Эвотор. Ваш бизнес будет максимально автоматизирован.

И это еще не все. Пользователи сервиса “Моё дело” могут:

  • В круглосуточном режиме получать бесплатные консультации экспертов по вопросам налогообложения, учета и отчетности.
  • Получать подсказки по снижению налоговой нагрузки.
  • Выставлять счета клиентам с кнопкой оплаты.
  • Формировать первичные документы.
  • В один клик формировать пакет документов для приема сотрудников.
  • Смотреть полезные вебинары.
  • Скачивать актуальные бланки документов.

Бухгалтерия с умным помощником станет для вас простой, доступной и понятной. Зарегистрируйтесь бесплатно – и убедитесь в этом сами.

Пример заполнения налоговой декларации 2020

Добавлено в закладки: 0

Налоговую декларацию по УСН сдают в единственном экземпляре. Если вы сдаете ее самостоятельно (либо через уполномоченного представителя, имеющего доверенность на представление ваших интересов в налоговом органе), то можете создать второй экземпляр, а также получить от сотрудника налогового органа отметку на одном из них о том, что декларация сдана.

ИП, которые сдают отчетность по упрощенной системе налогообложения (далее сокращенно УСН), обязаны заполнить декларацию за прошедший календарный год и и передать не позднее 30 апреля.

Подача «нулевой» декларации по УСН

Если за отчетный период вы не получали доходы, то вы вправе предоставить единую «упрощённую» налоговую декларацию либо «нулевую» декларацию по УСН.

Единая (упрощённая) налоговая декларация предоставляется лишь в том случае, если на счетах ИП либо в кассе не происходило движения денежных средств. Такую декларацию необходимо сдавать ежеквартально.

Значит, если вы не получали доходы, то более выгодно отчитаться в налоговую инспекцию при помощи единой «упрощенной» налоговой декларации по УСН.

Формы сдачи декларации

Есть несколько способов предоставления отчетности в налоговый орган.

Сдача отчетности в бумажном варианте самостоятельно либо через уполномоченного поручителя (используя доверенность). Также очень удобно отправить декларацию через почтовое отделение заказным письмом (но, если хотите, чтобы письмо дошло быстрее, то простым) с объявленной ценностью и описью вложения. Датой отправки считается дата почтового штампа на почте, а не дата получения письма налоговой.

Для того, чтобы создать декларацию «вручную», нужно скачать образец формы КНД 1152017 и заполнить ее в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ. В документе запрещены помарки и исправления ошибок. Перед составлением обязательно ознакомьтесь с инструкцией по заполнению.

Используя личную электронную подпись, налоговую декларацию по УСН ИП вправе предоставить в электронной форме (на электронном носителе в зависимости от требований налоговой либо через электронную почту).

Благодаря электронному помощнику, где существует четкая пошаговая инструкция, вы без проблем создадите упрощенную налоговую декларацию. Огромным плюсом является то, что вы можете отправить декларацию в налоговую инспекцию, используя удобный и быстрый сервис. Это избавит вас от стояния в очередях и сэкономит ваше время.

Как заполнить налоговую декларацию для ИП

Заполнение декларации по УСН для ИП имеет ряд особенностей.

Рассмотрим требования и как правильного заполнить налоговой декларации.

Налоговая декларация сдается на трех листах:

  • первый – титульный;
  • второй – раздел № 1;
  • третий – раздел № 2.

Заполняют декларацию с раздела №2, соответственно, заполняют последний лист, потом раздел №2, потом титульный лист декларации. Это более быстрый и удобный способ заполнения.

Декларацию заполняют печатными заглавными буквами русского алфавита, цвет пасты – строго черный или синий. Схожие оттенки (фиолетовый, голубой, серый) запрещены. Сдача декларации в электронной форме – использовать строго черный шрифт. Если отсутствуют цифры, либо какая-то необязательная для декларации информация, то нужно поставить прочерк.

Все значения должны быть в целых рублях, используя математические округления (в большую либо меньшую сторону).

На видео: Заполнение декларации УСН доходы для ИП пошаговая инструкция

Образец заполнения налоговой декларации ИП в году

Титульный лист декларации

Вверху справа прописываем (пропечатываем) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Ниже, во второй строке ставим прочерк. КПП обязаны вписывать организации.

Если декларация первичная, то в строке «номер корректировки» указываем 0. Если декларация сдается повторно, то 2, 3, 4 и так далее по возрастанию.

В строке «налоговый период» пишем 34, в строке «отчётный год» — номер года, за который мы предоставляем отчетность.

Указываем код налогового органа и код по месту нахождения (учёта) ИП, например 120.

Указываем свои ФИО.

Указываем код ОКВЭД основного вида деятельности, по которому вы используете УСН.

Указываем номер принадлежащего вам контактного телефона.

Указываем число страниц — 3. Если отсутствуют приложения, то в строке с приложением подтверждающих документов ставим прочерк, если они есть, то количество листов.

В реквизитах напишите число 1, подпись и дату, когда вы заполняли декларацию. Вашей подписи, подтверждающей законность данного документа, будет достаточно, ваша печать не потребуется.

Раздел №1

Сверху справа указываем номер страницы 002, ваш ИНН и прочерки в строчке КПП.

Объектом налогообложения у ИП, отчитывающегося по УСН, являются доходы.

Указываем код ОКТМО по вашему фактическому месту проживания (либо регистрации в налоговом органе). Данную информацию вы можете получить на сайте ИФНС России. Нужно знать код ОКАТО либо наименование существующего муниципального образования. Код ОКТМО также прописывается в информационном письме из статистики. Данное письмо ИП получают при открытии расчетного счета в банке.

Указываем КБК – код бюджетной классификации, например 18210501011011000110.

В строках 030—050 указываем суммы уже выплаченных авансовых платежей, которые были начислены за I квартал, 6 и 9 месяцев.

Сумма налога к оплате рассчитывается следующим образом: стр. 260 — стр. 280 — стр. 050. Суммы строк 260 и 280 указаны в разделе №2.

Если сумма превышает либо равна нулю, то вписываем ее в строку 060, а в строку 070 ставим прочерк.

В случае, когда сумма менее нуля, то указываем её в строчке 070, в строчке 060 указываем прочерк.

Проставляем прочерки в строчках 080 и 090. Внизу ставим подпись, как в паспорте и дату заполнения налоговой декларации.

Раздел 2

Вверху справа указываем номер страницы 003 и ваш ИНН.

ИП, использующие УСН, выплачивают налог по ставке 6%.

В строках 210 и 240 указывается информация о всех полученных за прошлый год доходах, вписываем итоговое значение. Данная информация указана в 4 графе раздела I «Книги учета доходов и расходов».

В строках 220, 230, 250, 270 – прочерк.

Просчитываем сумму налога, используя формулу: стр. 240 * 6 / 100. Вписываем ее в строку 260.

В строку 280 вписываем сумму страховых взносов ИП, уплаченную в ПФР (Пенсионный Фонд России) и в ФФОМС (федеральный фонд обязательного медицинского страхования) в отчетном году. Данная сумма не может превышать сумму налога, указанную в строке 260.

Внизу поставьте подпись, как в паспорте, а также дату и 2016 год заполнения налоговой декларации.

Таким образом, при заполнении декларации существуют требования по форме представления документа. Ошибки и исправления не допускаются. Документ можно сдавать и в электронном виде, получив в специализированной организации уникальную подпись, с помощью которой будут заверяться декларации.

Читайте также:  Пенсия по потере кормильца – размер, кому положена сумма выплат

Помощь в ведении бизнеса, бухгалтерии, от онлайн сервиса «Моё дело»

В одном сервисе есть всё необходимое для работы с бухгалтерией: справочная, учётная системы, отправка отчётности через интернет и консультации экспертов.

После заполнения форм вы получите пакет готовых документов требующихся для регистрации ИП, в налоговой. На данный момент, такая услуга на сайте совершенно бесплатна, для всех.

Моё дело помогает правильно вести бухгалтерию, сдавать отчётность и уплачивать налоги точно в срок:

  • расчёт налогов;
  • формирование отчётности и отправка через интернет;
  • создание счетов, актов, накладных, договоров;
  • учёт доходов и расходов;
  • экспертные консультации;
  • расчёт зарплат и пр.

Все возможности современной бухгалтерии в одном сервисе:

  • система связанных вопросов-ответов;
  • автозаполнение унифицированных и нетиповых форм документов с примерами и подсказками;
  • актуальная база нормативно-правовых документов с возможностью отслеживания изменений;
  • формирование и сдача электронной отчётности;
  • профессиональные консультации экспертов и пр.

Сервис «Мое дело» не ограничивает свой функционал простым заполнением документов. На него можно переложит ведение налогового и бухгалтерского учета, при этом расценки на услуги учета значительно меньше аналогичных услуг от оффлайн-фирм.

Весь перечень полезных услуг, для предпринимателей:

Рекомендуем Вам ознакомится с этими сервисами – помощниками, на пути успешного бизнесмена.

Онлайн сервис по формированию декларации по УСН 2018 и 2019

С помощью данного сервиса вы можете автоматически сформировать налоговую декларацию по упрощенной система налогообложения (УСН) за 2019 год формы по КНД 1152017. Для опоздавших со сдачей отчетности: 2018, 2017 и 2016 года также корректно выводятся.

Заполнив необходимые поля, поставив галочку «Сформировать документ для печати» и нажав кнопку «Рассчитать» вы получаете документ в формате PDF, который можно сохранить к себе на компьютер или распечатать.

Онлайн сервис формирования декларации по УСН поможет индивидуальному предпринимателю или организации, выбравшей упрощенную систему налогообложения, в кратчайший срок корректно рассчитать и подать в налоговую инспекцию годовую отчетность.

Доступ предоставляется только одному ЮЛ или ИП, ИНН которого указан при оплате.

Чтобы посмотреть как будет выглядеть ваша декларация, не забудьте поставить галочку «Сформировать документ для печати». В противном случае будут выведены лишь числовые значения для заполнения документа вручную.

С помощью данного сервиса вы можете автоматически сформировать налоговую декларацию по упрощенной система налогообложения (УСН) за 2018 год формы по КНД 1152017. Для опоздавших со сдачей отчетности: 2018, 2017 и 2016 года также корректно выводится.

Заполнив необходимые поля, поставив галочку «Сформировать документ для печати» и нажав кнопку «Рассчитать» вы получаете документ в формате PDF, который можно сохранить к себе на компьютер или распечатать.

Онлайн сервис формирования декларации по УСН поможет индивидуальному предпринимателю или организации, выбравшей упрощенную систему налогообложения, в кратчайший срок корректно рассчитать и подать в налоговую инспекцию годовую отчетность.

Чтобы посмотреть как будет выглядеть ваша декларация, не забудьте поставить галочку «Сформировать документ для печати». В противном случае будут выведены лишь числовые значения для заполнения документа вручную.

Сервис заполнения отчетности по УСН позволяет получить детализированный расчет годовых налогов. Для этого нужно выбрать пункт «Декларация + расчеты и пояснения».

Автор статьи Буренин Виктор

Автор цикла статей, посвященных оптимизации налогообложения и сдаче налоговой отчетности при УСН, администратор и консультант сайта usn-rf.ru по указанным проблемам [. ]

23 коммент. к статье “Онлайн сервис по формированию декларации по УСН 2018 и 2019”

Уважаемые посетители сайта! О проблемах в работе сервиса сообщайте через страницу Контакты , а не через комментарии. Так будет намного оперативней. Перед тем, как написать о ошибке, поведите повторное формирование декларации, нажав для этого кнопку Рассчитать. Как правило, этого оказывается достаточно.

оплатила 95 руб. но пока на почте нет декларации

Здравствуйте, Надежда! Декларация и не высылается на почту. На почту приходит инструкция, содержание которой можно передать в двух словах: после оплаты нажмите кнопку Рассчитать и скачайте декларацию по появившейся ссылке. Вы, видимо, не прочитали инструкцию. Да и первый комментарий тоже.

Опубликована видео инструкция по заполнению декларации, она для нашего второго сайта, но калькуляторы одинаковые:

Добрый день. Я находился на УСН «Доходы»-6% 11 месяцев, в период с 01.01.2018 до 30.11.2018, затем с 01.12.2018 перешёл на патент. У вас получился расчёт на 12 месяцев, информация которую я вводил на сайте за 11 месяцев. Декабрь закрывается как патент, я так думаю.
Можно ли у вас на сайте сделать правильный расчёт?
С уважением, Михаил.

Здравствуйте, Михаил! Данные в декларации не помесячные, а поквартальные (а вы вели деятельность во всех 4-х). Если вы поставили в поле «Налоговый период (код):» Значение «50», то декларация должна быть верной. Но лучше сходите в налоговую для консультации, при переходе на новый режим налогообложения возможны накладки с пенсионными и медицинскими взносами.

Главная

Наверняка те налогоплательщики, кто хоть раз подавал декларацию по УСН в налоговую инспекцию, знают как ее долго и утомительно рассчитывать и заполнять. Но для тех, кто ценит свое время на нашем сайте предусмотрена возможность рассчитать и заполнить декларацию формы по КНД 1152017 в режиме онлайн.

Для этого вам необходимо заполнить поля, указав поквартальные значения доходов и расходов при объекте налогообложения «доходы минус расходы», или значения доходов и уплаченных взносов в ПФР и ФФОМС при объекте «доходы». Нажав кнопку «Рассчитать» вы получите рассчитанные значения строк декларации по УСН.

Если вам необходимо подготовить и распечатать декларацию по УСН онлайн, то отметьте пункт «Сформировать документ для печати». В появившейся форме «Данные для титульного листа» заполните нужные поля. Теперь же, при нажатии кнопки «Рассчитать» сформируется декларация по УСН в формате PDF, которую можно скачать, нажав на появившуюся ссылку.

Актуальная форма декларации по УСН за 2018-2019 год (по единому налогу) утверждена на основании: Приказа ФНС России от 26 февраля 2016 № ММВ-7-3/99@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме».

Бланк налоговой декларации по УСН (по единому налогу) за 2019 год представляет собой шаблон, который можно редактировать. Если вы, по-каким-то причинам, решили не пользоваться онлайн-сервисом по заполнению документа, а хотите рассчитать и заполнить декларацию вручную, то эта ссылки для вас:

Скачать шаблон бланка в формате XLS (архив ZIP) . Для заполнения документа необходима программа Microsoft Excel или бесплатная LibreOffice Calc.

Скачать шаблон бланка в формате PDF (архив ZIP) . Для заполнения документа нужна программа Adobe Reader, или другая программа, способная работать с интерактивными полями (не все просмотровщики PDF это умеют).


Декларация на УСН заполняется и подается один раз в году, по окончании налогового периода. Налогоплательщикам на УСН поквартально отчитываться не нужно, но не стоит забывать о авансовых платежах, которые тоже можно рассчитать при помощи данного онлайн-сервиса.

Крайним сроком сдачи отчетности по УСН: для ИП – 30 апреля года, следующим за отчетным; для организаций – 31 марта.

В случае, если ИП закрывает свою деятельность, или происходит ликвидация организации, то декларацию нужно сдавать в срок до 25 числа месяца, следующем за тем, когда прекращена деятельность (это определяется датой в уведомлении, которое подано в налоговую инспекцию).

Предусмотрены штрафы, в случае, если вы не сдали налоговую декларацию. 1000 рублей, если налог УСН был вовремя уплачен, в том случае, если налог не был вовремя перечислен — 5% суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Предоставляется налоговая декларация для ИП в налоговую инспекцию по месту проживания, ЮЛ — по месту юридического адреса. Предусмотрено несколько способов подачи отчетности:

На бумажном носителе. Заполнить декларацию нужно в двух экземплярах, один из них вы отдадите в ФНС, второй экземпляр, с штампом о приеме и подписью сотрудником налоговой инспекции является подтверждением того, что отчетность сдана. Подать декларацию таким образом можно лично или через представителя, и которого есть нотариальная доверенность.

Почтовым отправлением. В этом случае тоже документ заполняется два раза (или, в случае если он сформирован данным онлайн-сервисом — распечатывается два раза). К нему прилагается опись вложения в двух экземплярах (скачать шаблон описи). Документы отправляются Почтой России ценным письмом. При данном способе предоставления отчетности, подтверждением ее сдачи является чек и опись вложения, в котором стоит штамп почтового отделения с датой.

В электронном виде. Отчетность можно подать через интернет с помощью онлайн-сервиса на сайте ФНС или через операторов, которые предоставляют услуги электронного документооборота.

Ссылка на основную публикацию